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视频通信军事运用技术企业兴图新科发布2021年报

2022-05-12 10:56:00

视频通信军事运用技术企业兴图新科发布2021年报

视频通信军事运用技术企业武汉兴图新科电子股份有限公司发布2021年报,具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币


主要会计数据

2021年

2020年
本期比上
年同期增减(%)

2019年
营业收入156,650,242.44192,675,899.11-18.70200,371,609.02
扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收入后的营业收入
156,630,813.86192,657,183.51-18.70200,352,256.25
归属于上市公司股东的净利
-45,611,323.8332,840,253.36-238.8951,888,322.23
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
-50,896,752.7826,564,287.97-291.6051,239,667.82
经营活动产生的现金流量净
-65,069,226.17-40,948,216.04不适用37,766,011.89

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增减(%

2019年末
归属于上市公司股东的净资
670,645,167.17729,677,731.00-8.09713,938,717.64
总资产753,779,472.71804,367,699.61-6.29844,205,647.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同
期增减(%)
2019年
基本每股收益(元/股)-0.620.45-237.780.94
稀释每股收益(元/股)-0.620.45-237.780.94
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股)
-0.690.36-291.670.93
加权平均净资产收益率(%)-6.534.56减少11.09个
百分点
23.18
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%)
-7.283.69减少10.97个
百分点
22.89
研发投入占营业收入的比例(%
33.1719.91增加13.26个
百分点
16.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、 营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期减少 18.70%,主要系报告期内公司围绕主营业务推出的部分新产品,尚处于试用及功能验证阶段,已得到客户初步认可,收入贡献暂未能在当期充分体现;部分客户建设计划延迟, 公司业务拓展和项目实施受到影响所致;

2、 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 238.89%、291.60%,主要系报告期内公司部分新产品贡献暂未在当期充分释放; 公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度,本期销售费用、管理费用、研发费用大幅增加;部分客户建设计划延迟,公司项目实施受到影响;

3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,412.10 万元,主要系报告期存货采购、人员费用大幅增加所致;

4、 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 237.78%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 291.67%,主要系报告期公司净利润大幅下降所致。

2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
营业收入4,596,270.2570,278,209.198,634,847.4773,140,915.53
归属于上市公司股
东的净利润
-19,487,443.1121,288,365.24-26,680,983.45-20,731,262.51
归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润

-19,639,198.29

17,502,338.13

-27,489,209.16

-21,270,683.46
经营活动产生的现
金流量净额
-26,716,015.04-15,607,024.33-23,852,508.231,106,321.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021 年金额附注(如适
用)
2020 年金额2019 年金
非流动资产处置损益-10,916.26-20,749.50-59,870.51
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,229,911.648,247,761.69730,132.92
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
-108,721.88-959,123.999,601.49
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
68,920.3174,619.4326,951.27
减:所得税影响额893,764.861,066,542.2458,160.76
少数股东权益影响额(税后)
合计5,285,428.956,275,965.39648,654.41

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

界定为经常性损益的项目

单位:元

项 目涉及金额原因
军品增值税免税收入412,631.99与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
软件增值税即征即退收入34,900.64

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响
金额
交易性金融资产3,850,000.000.00-3,850,000.000.00
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.000.000.00
合计13,850,000.0010,000,000.00-3,850,000.000.00

报告期内主要经营情况

2021 年,公司各项业务保持较为稳健的发展,实现营业务收入 15,665.02 万元,与去年同期相比减少 18.70%;归属于上市公司股东的净利润-4,561.13 万元,与去年同期相比减少 238.89%; 报告期末,公司总资产为 75,377.95 万元,较期初减少 6.29%,归属于上市公司股东的所有者权益为 67,064.52 万元,较期初减少 8.09%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币营业收入变动原因说明:主要系本期公司围绕主营业务推出的部分新产品,尚处于试用及功能验证阶段,已得到客户初步认可,收入贡献暂未能在当期充分体现;部分客户建设计划延迟,公司业务拓展和项目实施受到影响所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入减少,营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员增加,薪酬及业务费用相应增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员增加,薪酬及办公费用相应增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期闲置资金减少、产生利息收入较去年同期大幅减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发体系职工薪酬增加,长期资产折旧及摊销费用大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付货款大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期购置长期资产、对外投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期归还银行借款,支付上市费用所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2.收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 15,665.02 万元,较上年同期相比下降 18.70%。公司发生营业成本

6,613.03 万元,较上年同期相比下降 12.14%。本期公司围绕主营业务推出的部分新产品,尚处于试用及功能验证阶段,已得到客户初步认可,收入贡献暂未能在当期充分体现;部分客户建设计划延迟,公司业务拓展和项目实施受到影响。

(1)。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
军品143,233,442.2455,677,878.9461.13-7.16-0.56减少 2.58
个百分点
民品13,397,371.6210,448,141.5522.01-65.09-45.78减少
27.77个百分点
主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
视频指挥
控制类产品
143,272,873.3955,677,878.9461.14-17.39-23.36增加 3.03
个百分点
视频预警
控制类产品
12,551,098.009,845,871.7821.55-33.76303.96减少
65.59个百分点
其他806,842.47602,269.7725.35198.63250.54减少
11.06个百分点
主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
东北地区2,241,973.47754,635.1766.34-93.55-88.95减少
14.01个百分点
华北地区64,625,823.2433,629,179.8047.9646.149.55增加
17.37个百分点
华东地区58,808,423.7711,342,850.7580.71-24.20-60.23增加
17.47个百分点
华南地区7,804,294.516,472,175.9417.0771.32794.95减少
67.05个百分点
华中地区14,794,329.0111,239,420.4224.03-21.38163.68减少
53.32个百分点
西北地区1,399,202.15533,658.0561.86-86.54-86.15减少 1.07
个百分点
西南地区6,956,767.712,154,100.3669.04198.39470.68减少
14.77个百分点
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入156,650,242.44192,675,899.11-18.70
营业成本66,130,258.4875,266,184.87-12.14
销售费用50,151,331.8431,659,878.0458.41
管理费用42,112,609.5628,842,947.2546.01
财务费用-4,884,814.16-6,958,158.68不适用
研发费用38,080,131.3622,507,573.4069.19
经营活动产生的现金流量净额-65,069,226.17-40,948,216.04不适用
投资活动产生的现金流量净额-57,194,118.14-74,019,328.83不适用
筹资活动产生的现金流量净额-16,774,854.55-100,153,178.33不适用

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2)。产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3)。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4)。成本分析表

单位:元

分行业情况


分行业

成本构成项目


本期金额

本期占总成本 比例(%)


上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)本期金
额较上年同期变动比例(%)

情况说明
军品直接材
50,166,670.6075.8746,609,574.0361.937.63
军品直接人
347,696.900.53419,440.880.56-17.10
军品项目研
发成本
4,000.000.013,584,340.644.76-99.89
军品项目实
施成本
5,159,511.447.805,378,934.967.15-4.08
民品直接材
9,886,588.8114.9518,157,415.6324.13-45.55
民品直接人
28,653.800.0480,094.670.11-64.23
民品项目研
发成本
0.000.0065,074.680.09-100.00
民品项目实
施成本
532,898.940.81967,071.401.28-44.90
分产品情况


分产品

成本构成项目


本期金额

本期占总成本 比例(%)


上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)本期金
额较上年同期变动比例(%)

情况说明
视频指挥
控制系统
直接材
50,166,670.6075.8762,902,415.8683.58-20.25
视频指挥
控制系统
直接人
347,696.900.53419,440.880.56-17.10
视频指挥
控制系统
项目研
发成本
4,000.000.013,584,340.644.76-99.89
视频指挥
控制系统
项目实
施成本
5,159,511.447.805,746,568.627.64-10.22
视频预警
控制系统
直接材
9,284,319.0414.041,743,852.072.32432.40
视频预警
控制系统
直接人
28,653.800.0429,002.800.04-1.20
视频预警
控制系统
项目研
发成本
0.000.0065,074.680.09-100.00
视频预警
控制系统
项目实
施成本
532,898.940.81599,437.740.80-11.10

其他直接材
602,269.770.91120,721.730.16398.89
其他直接人
0.000.0051,091.870.07-100.00

成本分析其他情况说明

报告期内,视频指挥控制系统产品成本变动的主要原因是:本期合同中外购产品的额度大幅减少,项目研发成本大幅减少。

视频预警控制系统产品成本变动的主要原因是:本期此类产品销售中,硬件类产品占比增加、合同中外购产品的额度增加。

其他产品成本大幅增加的主要原因是武汉启目业务大幅增长所致。

(5)。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6)。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7)。主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 9,052.38 万元,占年度销售总额 57.79%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

□适用 √不适用

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 5,413.57 万元,占年度采购总额 53.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

□适用 √不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3.费用

√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用50,151,331.84 31,659,878.0458.41
管理费用42,112,609.56 28,842,947.2546.01
研发费用38,080,131.36 22,507,573.4069.19
财务费用-4,884,814.16 -6,958,158.68不适用

销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员增加,薪酬及业务费用相应增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员增加,薪酬及办公费用相应增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发体系职工薪酬增加,长期资产折旧及摊销费用大幅增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系募投项目日常资金闲置产生利息收入减少所致。

4.现金流

√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-65,069,226.17

-40,948,216.04

不适用
主要系本期支付
货款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-57,194,118.14

-74,019,328.83

不适用
主要系上年同期
购置长期资产、对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
-16,774,854.55

-100,153,178.33

不适用
主要系上年同期
归还银行借款,支付上市费用所致

来源:兴图新科官网

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