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变频智能控制门系统企业展鹏科技发布2021年报
2022-05-13 11:17:00
变频智能控制门系统企业展鹏科技股份有限公司发布2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比 上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 485,246,988.24 | 407,034,946.15 | 19.22 | 371,738,307.70 |
归属于上市公司股东的净 利润 | 72,042,810.49 | 103,840,655.49 | -30.62 | 86,394,964.64 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 62,163,880.90 | 76,926,665.80 | -19.19 | 68,892,662.43 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 55,538,585.20 | 52,570,843.26 | 5.65 | 69,284,747.45 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末 比上年同期末增减(% ) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净 资产 | 980,037,114.80 | 933,495,794.83 | 4.99 | 887,110,314.12 |
总资产 | 1,163,896,947.15 | 1,088,461,512.51 | 6.93 | 998,434,454.10 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.36 | -30.56 | 0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.36 | -30.56 | 0.30 |
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | -19.23 | 0.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.59 | 11.41 | 减少3.82个百分点 | 10.07 |
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) | 6.55 | 8.45 | 减少1.90个百分点 | 8.03 |
2021 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 73,256,412.66 | 139,802,872.55 | 131,074,809.37 | 141,112,893.66 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 10,745,502.11 | 27,440,627.36 | 15,567,293.86 | 18,289,387.16 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,726,259.05 | 20,096,770.92 | 17,348,434.57 | 14,992,416.36 |
经营活动产生的现 金流量净额 | -30,449,231.46 | 61,000,293.36 | 26,175,341.87 | -1,187,818.57 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注(如 适用) | 2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | -13,129.04 | 24,637.42 | -7,046.13 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 584,560.76 | 879,082.78 | 161,589.12 | |
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,885,158.44 | 7,014,651.57 | 17,204,483.87 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾 |
害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,111,510.56 | 23,723,075.67 | 3,345,913.31 | |
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 | 20,656.35 | |||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 65,821.35 | 36,471.15 | -46,375.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | ||||
减:所得税影响额 | 1,754,992.48 | 4,763,928.90 | 3,176,918.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||||
合计 | 9,878,929.59 | 26,913,989.69 | 17,502,302.21 |
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
交易性金融资产 | 264,344,449.12 | 253,865,181.84 | -10,479,267.28 | 4,341,854.07 |
其他权益工具投资 -无锡邑文电子科 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
技有限公司 | ||||
应收款项融资 | 51,570,057.12 | 37,540,348.57 | -14,029,708.55 | |
合计 | 320,914,506.24 | 336,405,530.41 | 15,491,024.17 | 4,341,854.07 |
报告期内主要经营情况
2021 年实现营业收入 485,246,988.24 元,比去年同期上升了 19.22%;实现归属于上市公司 股东的净利润 72,042,810.49 元,因原材料价格大幅上涨等原因,比去年同期下降了 30.62%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
单位:元币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 485,246,988.24 | 407,034,946.15 | 19.22 |
营业成本 | 362,812,418.09 | 277,512,849.84 | 30.74 |
销售费用 | 7,751,753.49 | 7,119,215.05 | 8.88 |
管理费用 | 29,611,581.64 | 22,992,553.88 | 28.79 |
财务费用 | -1,451,170.10 | -858,501.97 | 69.04 |
研发费用 | 18,330,543.63 | 14,962,194.58 | 22.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,538,585.20 | 52,570,843.26 | 5.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,980,733.26 | -96,821,123.64 | 88.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,047,269.91 | -58,441,374.00 | -6.17 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入 485,246,988.24 元,较上年同期上升 19.22%;营业成本 362,812,418.09 元,较上年同期增长 30.74%。
(1)。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本 比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
电梯行业 | 484,418,869.95 | 362,727,480.21 | 25.12 | 19.24 | 30.77 | 减少6.60 个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本 比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
门机 | 232,914,878.15 | 137,866,064.85 | 40.81 | 21.30 | 32.81 | 减少5.12 个百分点 |
层门装置 | 202,821,431.39 | 167,775,603.98 | 17.28 | 23.19 | 33.79 | 减少6.56 个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本 比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
华东 | 227,466,088.47 | 171,199,208.85 | 24.74 | 18.15 | 34.84 | 减少9.31 个百分点 |
华南 | 190,087,050.40 | 143,210,355.77 | 24.66 | 19.60 | 25.40 | 减少3.48 个百分点 |
西南 | 20,096,177.43 | 14,516,624.70 | 27.76 | 2.10 | 3.68 | 减少1.11 个百分点 |
东北 | 16,365,276.10 | 11,361,425.56 | 30.58 | 20.65 | 39.21 | 减少9.25 个百分点 |
华北 | 12,670,002.45 | 9,378,614.75 | 25.98 | 37.03 | 63.86 | 减少 12.11个百分点 |
华中 | 17,620,276.01 | 13,009,452.52 | 26.17 | 43.93 | 56.90 | 减少6.10 个百分点 |
西北 | 113,999.09 | 51,798.06 | 54.56 | 74.39 | 94.28 | 减少4.65 个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2)。 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
门机 | 台 | 116,909.00 | 115,262.00 | 5,307.00 | 24.97 | 24.16 | 45.00 |
层门装置 | 台 | 519,435.00 | 515,266.00 | 22,673.00 | 21.93 | 20.05 | 22.53 |
产销量情况说明 上述产量、销量、库存的单位为台。
(3)。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4)。 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
电梯行业 | 直接材料 | 329,123,116.04 | 90.74 | 250,843,480.90 | 90.44 | 31.21 | |
直接人工 | 20,523,823.20 | 5.66 | 16,604,473.17 | 5.99 | 23.60 | ||
制造费用 | 13,080,540.97 | 3.60 | 9,925,425.27 | 3.57 | 31.79 | ||
小计 | 362,727,480.21 | 100.00 | 277,373,379.34 | 100.00 | 30.77 |
成本分析其他情况说明
无
(5)。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6)。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7)。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 22,337.04 万元,占年度销售总额 46.03%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 13,170.36 万元,占年度采购总额 38.55%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
本期管理费用 29,611,581.64 元,同比上升 28.79%;研发费用 18,330,543.63 元,同比上升 22.51%。
4. 研发投入
(1)。研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 18,330,543.63 |
本期资本化研发投入 | 0 |
研发投入合计 | 18,330,543.63 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 3.78% |
研发投入资本化的比重(%) | 0 |
(2)。研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 57 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 11.42% |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | |
硕士研究生 | 4 |
本科 | 26 |
专科 | 25 |
高中及以下 | 2 |
研发人员年龄结构 | |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 8 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 30 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 13 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 6 |
60岁及以上 |
(3)。情况说明
□适用 √不适用
(4)。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
本期投资活动产生的现金流量净额-10,980,733.26 元,同比上升 88.66%,主要是本年私募基 金及资管产品净投入较去年减少;筹资活动产生的现金流量净额-62,047,269.91 元,同比下降 6.17%,主要是 2021 年 7 月份限制性股票回购注销导致现金流流出。
来源:展鹏科技官网
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