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物联网企业佳华科技发布2021年报

2022-05-11 11:34:00

物联网企业佳华科技发布2021年报

物联网企业罗克佳华科技集团股份有限公司发布2021年报,具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币


主要会计数据

2021年

2020年
本期比
上年同期增减(%)

2019年
营业收入486,347,694.22681,426,486.26-28.63514,781,584.33
归属于上市公司股东
的净利润
-129,246,253.48176,947,317.29-173.04118,851,453.65
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润
-151,943,626.12142,331,075.11-206.75109,389,734.18
经营活动产生的现金
流量净额
-24,359,026.33-56,593,168.73不适用21,253,105.66


2021年末


2020年末
本期末
比上年同期末增减(%


2019年末
归属于上市公司股东
的净资产
1,322,999,391.901,492,372,421.18-11.35481,470,393.81
总资产1,858,195,478.371,998,660,443.95-7.03907,712,168.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同
期增减(%)
2019年
基本每股收益(元/股)-1.672.44-168.442.12
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
-1.961.96-200.001.95
加权平均净资产收益率(%)-9.2314.71减少23.94个
百分点
31.24
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)
-10.8511.83减少22.68个
百分点
28.79
研发投入占营业收入的比例(%)32.5913.36增加19.23
个百分点
9.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期加权平均股数为 77,334,000.00 股,2020 年同期的加权平均股数为 72,500,500.00 股;加权平均净资产收益率以报告期加权平均净资产为基数计算,本报告期加权平均净资产为 1,400,940,136.57 元,2020 年同期的加权平均净资产为 1,202,792,161.22 元。

2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
营业收入108,184,242.57186,872,891.9167,308,127.61123,982,432.13
归属于上市公司股东
的净利润
8,224,590.624,312,926.57-17,895,022.60-123,888,748.07
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润
4,105,306.50-2,288,688.41-26,579,626.14-127,180,618.07
经营活动产生的现金
流量净额
-101,283,963.271,281,141.16-37,276,381.52112,920,177.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币


非经常性损益项目

2021 年金额
附注
(如适用)

2020 年金额

2019 年金额
非流动资产处置损益-102,981.43202,782.72-762,423.94
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,152,476.4715,887,105.3514,471,597.20
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损益
-441,531.57
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7,942,547.8617,601,396.91
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
4,460,000.003,360,000.00
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
120,722.95623,862.43-6,075,230.09
减:所得税影响额1,403,640.013,711,303.081,075,741.35
少数股东权益影响额(税后)11,753.20447,602.1514,950.78
合计22,697,372.6434,616,242.189,461,719.47

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影
响金额
交易性金融资产425,288,287.65137,026,027.40-288,262,260.258,004,565.40
应收款项融资196,000.00-196,000.00
合计425,484,287.65137,026,027.40-288,458,260.258,004,565.40

报告期内主要经营情况

2021 年度公司实现营业收入 48,634.77 万元,较上年同期减少 28.63%;实现归归属于上市公司股东的净利润-12,924.63 万元,较上年同期减少 173.04%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,194.36 万元,较上年同期减少 206.75%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入486,347,694.22681,426,486.26-28.63
营业成本322,164,652.95384,051,565.96-16.11
销售费用33,896,523.6533,616,089.910.83
管理费用71,524,652.1454,359,769.5531.58
财务费用-5,257,579.056,020,608.04-187.33
研发费用108,146,432.5561,391,004.6476.16
投资收益7,046,723.7117,304,027.87-59.28
信用减值损失-127,489,120.7114,039,146.10-1,008.10
资产减值损失-1,947,530.182,673,090.97-172.86
经营活动产生的现金流量净额-24,359,026.33-56,593,168.73不适用
投资活动产生的现金流量净额161,665,677.93-551,974,572.12不适用
筹资活动产生的现金流量净额-77,164,456.86768,868,222.49-110.04

营业收入变动原因说明:主要受疫情影响,签单量减少,收入下降所致

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及折旧费摊销增加所致

财务费用变动原因说明:主要系分期收款销售形成的未实现融资收益摊销所致

研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入,研发人员增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期使用应付票据结算,现金支出减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期提高资金利用率,收回前期理财本金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期上市募集资金入账所致

投资收益变动原因说明:主要系上年同期应收账款保理收益较多,本期无此项

信用减值损失变动原因说明:主要系本期专网业务计提减值及单项计提信用减值所致

资产减值损失变动原因说明:主要系本期合同资产计提减值所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2.收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年度公司实现营业收入 48,634.77 万元,较上年同期减少 28.63%,营业成本 32,216.47 万元,较上年同期减少 16.11%。

(1)。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
智慧环保36,456.3422,258.4338.94-12.14-4.24减少 5.04 个百
分点
智慧城市12,002.149,898.0017.53-54.64-34.33减少 25.50 个
百分点
其他121.9252.9456.5813.23-36.80增加 34.37 个
百分点
主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
感知及平台建设15,991.6110,902.5831.82-63.61-53.37减少 14.97 个
百分点
数据运营服务26,868.3116,599.4938.2216.5117.82减少 0.68 个百
分点
其他5,720.494,707.3017.71440.00406.37增加 5.46 个百
分点
主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
华东地区6,316.363,339.7047.13-67.83-72.86增加 9.81 个百
分点
华南地区5,116.223,796.5325.79-9.2219.93减少 18.04 个
百分点
华西地区2,892.251,830.1636.72-83.86-76.39减少 20.04 个
百分点
东北地区1,328.00808.9739.081,306.161,135.68增加 8.40 个百
分点
华北地区29,421.3520,394.8930.6856.0371.31减少 6.18 个百
分点
华中地区3,080.821,781.5842.17-21.17-14.92减少 4.25 个百
分点
西北地区425.40257.5439.46-78.82-76.84减少 5.16 个百
分点
主营业务分销售模式情况

销售模式

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
直销48,580.4032,209.3733.70-28.62-16.12减少 9.88 个百
分点

(2)。产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3)。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4)。成本分析表

单位:万元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同
期占总成本比例(%)
本期金额
较上年同期变动比例(%)

情况说明
智慧环保材料成本9,203.9428.5812,772.1033.25-27.94
智慧环保人力成本3,518.6010.923,020.267.8716.50
智慧环保其他9,535.8929.617,450.7119.4027.99
智慧城市材料成本6,457.3220.059,897.6525.78-34.76
智慧城市人力成本958.622.98695.791.8137.77
智慧城市其他2,482.077.704,479.7411.67-44.59
其他材料成本47.800.1583.760.22-42.93
其他人力成本0.170.00
其他其他4.960.01
分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同
期占总成本比例(%)
本期金额
较上年同期变动比例(%)

情况说明
感知及平台建设材料成本7,287.8322.6317,808.5846.38-59.08
感知及平台建设人力成本345.311.07547.361.43-36.91
感知及平台建设其他3,269.4410.155,025.3613.09-34.94
数据运营服务材料成本4,198.9913.044,200.6710.94-0.04
数据运营服务人力成本4,020.3812.483,063.157.9831.25
数据运营服务其他8,380.1226.026,825.2517.7722.78
其他材料成本4,222.2413.11744.261.94467.31
其他人力成本111.700.35105.540.275.83
其他其他373.361.1579.820.20367.74

成本分析其他情况说明

报告期内营业成本下降主要是智慧城市业务收入下降、毛利率下降所致。

(5)。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

截至报告期末,本公司新设全资子公司佳华智慧(太原)科技有限公司、佳华智造(太原)科技有限公司和控股子公司加桦惠至科技(上海)有限公司三家合并范围内子公司

(6)。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7)。主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户收入额 17,514.02 万元,占年度销售总额 36.00%;其中前五名客户收入额中关联方收入额 0 万元,占年度收入总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

序号客户名称销售额占年度销售总额比
例(%)
是否与上市公司存
在关联关系
1第一名6,470.0913.30
2第二名3,710.097.63
3第三名3,211.696.60
4第四名2,087.994.29
5第五名2,034.164.18
合计/17,514.0236.00/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,620.40 万元,占年度采购总额 8.68%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

序号供应商名称采购额占年度采购总额比
例(%)
是否与上市公司存
在关联关系
1第一名667.122.21
2第二名594.141.97
3第三名507.301.68
4第四名433.291.43
5第五名418.551.39
合计/2,620.408.68/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3.费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用33,896,523.6533,616,089.910.83
管理费用71,524,652.1454,359,769.5531.58
研发费用108,146,432.5561,391,004.6476.16
财务费用-5,257,579.056,020,608.04-187.33

4.现金流

√适用 □不适用

项目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额-24,359,026.33-56,593,168.73-56.96
投资活动产生的现金流量净额161,665,677.93-551,974,572.12-129.29
筹资活动产生的现金流量净额-77,164,456.86768,868,222.49-110.04

来源:佳华科技官网

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