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电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报

2022-05-10 10:55:00

电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报

电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报,具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币


主要会计数据

2021年

2020年
本期比上年
同期增减
(%)

2019年
营业收入2,647,228,671.031,397,194,255.1889.471,196,645,496.93
归属于上市公司股东的净
利润
606,617,276.85402,294,845.7650.79323,848,157.44
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
552,095,106.09372,517,595.7748.21315,285,330.37
经营活动产生的现金流量
净额
334,939,789.62231,448,220.4144.71268,517,692.15

2021年末

2020年末
本期末比上
年同期末增减(%)

2019年末
归属于上市公司股东的净
资产
2,675,109,586.462,302,888,129.5116.161,982,718,959.14
总资产3,542,904,852.312,850,633,261.3624.282,286,545,596.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)5.043.3550.453.50
稀释每股收益(元/股)5.043.3550.453.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
4.593.148.063.41
加权平均净资产收益率(%)24.8019.04增加5.76个百分点46.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)
22.5717.63增加4.94个百分点45.71

2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12 月份)
营业收入526,995,189.99704,796,426.47666,510,985.68748,926,068.89
归属于上市公司股东的
净利润
150,261,848.36159,193,937.68124,588,272.57172,573,218.24
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润

148,847,781.43

156,302,821.30

121,862,052.96

125,082,450.40
经营活动产生的现金流
量净额
53,471,526.91130,118,933.88-107,687,145.02259,036,473.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021 年金额附注(如
适用)
2020 年金额2019 年金额
非流动资产处置损益20,106.33205,560.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4,304,642.18


6,419,603.72

3,785,890.90
委托他人投资或管理资产的损益7,789,400.6328,609,937.976,095,135.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,697,900.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支
49,343,034.92-140,641.21195,416.87
减:所得税影响额9,632,913.305,317,211.351,513,616.08
少数股东权益影响额(税后)
合计54,522,170.7629,777,249.998,562,827.07

报告期内主要经营情况

2021 年度,公司实现营业收入 264,722.87 万元,同比增长 89.47%,实现归属于上市公司股 东的净利润为 60,661.73 万元,同比增长 50.79%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入2,647,228,671.031,397,194,255.1889.47
营业成本1,740,311,898.59792,592,618.87119.57
销售费用84,428,118.2558,015,600.1345.53
管理费用82,888,537.5347,686,601.4073.82
财务费用-10,948,196.57768,529.90-1,524.56
研发费用80,674,190.5347,136,721.6371.15
经营活动产生的现金流量净额334,939,789.62231,448,220.4144.71
投资活动产生的现金流量净额-164,660,933.37938,874,450.18-117.54
筹资活动产生的现金流量净额-250,422,582.11-95,844,151.35-161.28

营业收入变动原因说明:1、电踏车终端市场需求持续增长;2、子公司八方天津销售规模扩大

营业成本变动原因说明:随营业收入相应增长 销售费用变动原因说明:由于公司销售规模上涨,产品销售相关的物料支出金额增加以及销售人 员薪酬上涨

管理费用变动原因说明:2021 年度管理人员薪酬上涨

财务费用变动原因说明:公司 2021 年度定期存款金额较大,产生的利息收入金额较大所致 研发费用变动原因说明:2021 年度研发人员增加及薪酬上涨所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售规模的扩大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司分配股利 24,062.99 万元所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 264,583.90 万元,主营业务成本 174,031.19 万元。

(1)。 主营业务分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
电踏车
电机
1,542,310,226.81808,715,013.8447.5659.2169.25减少3.11
个百分点
一体轮
电机
475,726,545.91456,242,416.454.103,792.023,727.49增加1.62
个百分点
套件521,465,055.53364,460,236.4530.1154.0156.67减少1.19
个百分点
电池106,337,194.9988,350,333.6616.9137.6255.58减少9.59
个百分点
运费成
22,543,898.1968.03
主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本
毛利率
(%)
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比
上年增减
(%)
境内1,730,869,733.511,199,466,400.3430.7083.27120.37减少11.67
个百分点
境外914,969,289.73518,301,600.0643.35102.27120.66减少4.72
个百分点
运费成本22,543,898.1968.03

主营业务分产品、分地区情况的说明

(2)。 产销量情况分析表

√适用 □不适用


主要产品

单位

生产量

销售量

库存量
生产量比
上年增减
(%)
销售量比
上年增减
(%)
库存量比
上年增减
(%)
中置电机548,390553,33045,97127.9839.44-29.92
轮毂电机1,553,0551,573,99188,73459.4582.21-45.69
直驱一体
轮电机
2,884,5722,860,49232,1192,118.943,465.23-14.70

产销量情况说明

(3)。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4)。 成本分析表

单位:元

分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同
期占总成本比例(%)
本期金额
较上年同期变动比例(%)

况说明

电踏车电机
直接材料755,068,083.0193.36448,222,297.0393.80-0.44
直接人工18,907,295.202.3411,839,471.292.48-0.14
制造费用34,739,635.634.3017,772,563.643.720.58
合计808,715,013.84100.00477,834,331.96100.00

一体轮电机
直接材料435,304,558.7495.4111,105,052.4593.162.25
直接人工9,681,808.892.12380,966.663.20-1.08
制造费用11,256,048.822.47434,127.923.64-1.17
合计456,242,416.45100.0011,920,147.0399.99

成本分析其他情况说明

(5)。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6)。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7)。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 82,530.22 万元,占年度销售总额 31.18%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 42,980.30 万元,占年度采购总额 23.33%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用 其他说明

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例
销售费用84,428,118.2558,015,600.1345.53%
管理费用82,888,537.5347,686,601.4073.82%
财务费用-10,948,196.57768,529.90-1,524.56%
研发费用80,674,190.5347,136,721.6371.15%

4. 研发投入

(1)。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入80,674,190.53
本期资本化研发投入
研发投入合计80,674,190.53
研发投入总额占营业收入比例(%)3.05
研发投入资本化的比重(%)

(2)。研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量138
研发人员数量占公司总人数的比例(%)12.56
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生0
硕士研究生11
本科109
专科15
高中及以下3
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)64
30-40岁(含30岁,不含40岁)60
40-50岁(含40岁,不含50岁)12
50-60岁(含50岁,不含60岁)2
60 岁及以上0

(3)。情况说明

□适用 √不适用

(4)。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目本期数上年同期数变动比例
经营活动产生的现金流量净额334,939,789.62231,448,220.4144.71%
投资活动产生的现金流量净额-164,660,933.37938,874,450.18-117.54%
筹资活动产生的现金流量净额-250,422,582.11-95,844,151.35-161.28%

来源:八方股份官网

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