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电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报
2022-05-10 10:55:00
电驱系统研发制造企业八方股份发布2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2019年 |
营业收入 | 2,647,228,671.03 | 1,397,194,255.18 | 89.47 | 1,196,645,496.93 |
归属于上市公司股东的净 利润 | 606,617,276.85 | 402,294,845.76 | 50.79 | 323,848,157.44 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 552,095,106.09 | 372,517,595.77 | 48.21 | 315,285,330.37 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 334,939,789.62 | 231,448,220.41 | 44.71 | 268,517,692.15 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上 年同期末增减(%) | 2019年末 |
归属于上市公司股东的净 资产 | 2,675,109,586.46 | 2,302,888,129.51 | 16.16 | 1,982,718,959.14 |
总资产 | 3,542,904,852.31 | 2,850,633,261.36 | 24.28 | 2,286,545,596.14 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 5.04 | 3.35 | 50.45 | 3.50 |
稀释每股收益(元/股) | 5.04 | 3.35 | 50.45 | 3.50 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 4.59 | 3.1 | 48.06 | 3.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 24.80 | 19.04 | 增加5.76个百分点 | 46.95 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 22.57 | 17.63 | 增加4.94个百分点 | 45.71 |
2021 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12 月份) | |
营业收入 | 526,995,189.99 | 704,796,426.47 | 666,510,985.68 | 748,926,068.89 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 150,261,848.36 | 159,193,937.68 | 124,588,272.57 | 172,573,218.24 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | 148,847,781.43 | 156,302,821.30 | 121,862,052.96 | 125,082,450.40 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 53,471,526.91 | 130,118,933.88 | -107,687,145.02 | 259,036,473.85 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注(如 适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
非流动资产处置损益 | 20,106.33 | 205,560.86 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,304,642.18 | 6,419,603.72 | 3,785,890.90 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 7,789,400.63 | 28,609,937.97 | 6,095,135.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,697,900.00 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 49,343,034.92 | -140,641.21 | 195,416.87 | |
减:所得税影响额 | 9,632,913.30 | 5,317,211.35 | 1,513,616.08 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||||
合计 | 54,522,170.76 | 29,777,249.99 | 8,562,827.07 |
报告期内主要经营情况
2021 年度,公司实现营业收入 264,722.87 万元,同比增长 89.47%,实现归属于上市公司股 东的净利润为 60,661.73 万元,同比增长 50.79%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,647,228,671.03 | 1,397,194,255.18 | 89.47 |
营业成本 | 1,740,311,898.59 | 792,592,618.87 | 119.57 |
销售费用 | 84,428,118.25 | 58,015,600.13 | 45.53 |
管理费用 | 82,888,537.53 | 47,686,601.40 | 73.82 |
财务费用 | -10,948,196.57 | 768,529.90 | -1,524.56 |
研发费用 | 80,674,190.53 | 47,136,721.63 | 71.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334,939,789.62 | 231,448,220.41 | 44.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,660,933.37 | 938,874,450.18 | -117.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,422,582.11 | -95,844,151.35 | -161.28 |
营业收入变动原因说明:1、电踏车终端市场需求持续增长;2、子公司八方天津销售规模扩大
营业成本变动原因说明:随营业收入相应增长 销售费用变动原因说明:由于公司销售规模上涨,产品销售相关的物料支出金额增加以及销售人 员薪酬上涨
管理费用变动原因说明:2021 年度管理人员薪酬上涨
财务费用变动原因说明:公司 2021 年度定期存款金额较大,产生的利息收入金额较大所致 研发费用变动原因说明:2021 年度研发人员增加及薪酬上涨所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售规模的扩大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司分配股利 24,062.99 万元所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现主营业务收入 264,583.90 万元,主营业务成本 174,031.19 万元。
(1)。 主营业务分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | |||||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本 比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) | |||
电踏车 电机 | 1,542,310,226.81 | 808,715,013.84 | 47.56 | 59.21 | 69.25 | 减少3.11 个百分点 | |||
一体轮 电机 | 475,726,545.91 | 456,242,416.45 | 4.10 | 3,792.02 | 3,727.49 | 增加1.62 个百分点 | |||
套件 | 521,465,055.53 | 364,460,236.45 | 30.11 | 54.01 | 56.67 | 减少1.19 个百分点 | |||
电池 | 106,337,194.99 | 88,350,333.66 | 16.91 | 37.62 | 55.58 | 减少9.59 个百分点 | |||
运费成 本 | — | 22,543,898.19 | — | — | 68.03 | — | |||
主营业务分地区情况 | |||||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成本 比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) | |||
境内 | 1,730,869,733.51 | 1,199,466,400.34 | 30.70 | 83.27 | 120.37 | 减少11.67 个百分点 | |||
境外 | 914,969,289.73 | 518,301,600.06 | 43.35 | 102.27 | 120.66 | 减少4.72 个百分点 | |||
运费成本 | — | 22,543,898.19 | — | — | 68.03 | — |
主营业务分产品、分地区情况的说明
无
(2)。 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
中置电机 | 台 | 548,390 | 553,330 | 45,971 | 27.98 | 39.44 | -29.92 |
轮毂电机 | 台 | 1,553,055 | 1,573,991 | 88,734 | 59.45 | 82.21 | -45.69 |
直驱一体 轮电机 | 台 | 2,884,572 | 2,860,492 | 32,119 | 2,118.94 | 3,465.23 | -14.70 |
产销量情况说明
无
(3)。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4)。 成本分析表
单位:元
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总成本比例(%) | 本期金额 较上年同期变动比例(%) | 情 况说明 |
电踏车电机 | 直接材料 | 755,068,083.01 | 93.36 | 448,222,297.03 | 93.80 | -0.44 | |
直接人工 | 18,907,295.20 | 2.34 | 11,839,471.29 | 2.48 | -0.14 | ||
制造费用 | 34,739,635.63 | 4.30 | 17,772,563.64 | 3.72 | 0.58 | ||
合计 | 808,715,013.84 | 100.00 | 477,834,331.96 | 100.00 | — | ||
一体轮电机 | 直接材料 | 435,304,558.74 | 95.41 | 11,105,052.45 | 93.16 | 2.25 | |
直接人工 | 9,681,808.89 | 2.12 | 380,966.66 | 3.20 | -1.08 | ||
制造费用 | 11,256,048.82 | 2.47 | 434,127.92 | 3.64 | -1.17 | ||
合计 | 456,242,416.45 | 100.00 | 11,920,147.03 | 99.99 | — |
成本分析其他情况说明
无
(5)。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6)。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7)。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 82,530.22 万元,占年度销售总额 31.18%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形
□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 42,980.30 万元,占年度采购总额 23.33%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用 其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
销售费用 | 84,428,118.25 | 58,015,600.13 | 45.53% |
管理费用 | 82,888,537.53 | 47,686,601.40 | 73.82% |
财务费用 | -10,948,196.57 | 768,529.90 | -1,524.56% |
研发费用 | 80,674,190.53 | 47,136,721.63 | 71.15% |
4. 研发投入
(1)。研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 80,674,190.53 |
本期资本化研发投入 | — |
研发投入合计 | 80,674,190.53 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 3.05 |
研发投入资本化的比重(%) | — |
(2)。研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 138 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 12.56 |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | 0 |
硕士研究生 | 11 |
本科 | 109 |
专科 | 15 |
高中及以下 | 3 |
研发人员年龄结构 | |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 64 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 60 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 12 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 2 |
60 岁及以上 | 0 |
(3)。情况说明
□适用 √不适用
(4)。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334,939,789.62 | 231,448,220.41 | 44.71% |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,660,933.37 | 938,874,450.18 | -117.54% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,422,582.11 | -95,844,151.35 | -161.28% |
来源:八方股份官网
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